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2023年3月16日至5月10日,台州市审计局对我单位的2022年度部门预算执行情况进行了审计。我单位于2023年7月4日收到台州市审计局送达的《台州学院2022年度部门预算执行情况审计报告》(台审投报〔2023〕6 号),指出了我单位在项目支出管理、财务管理及预算编制、资产管理、内控管理等方面存在的问题,提出了审计意见和建议。我单位对审计发现问题进行研究和分析,采取了相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:
已采取的整改措施:针对审计发现的问题,我单位具体整改举措如下:一是升格专项经费-高层次人才队伍建设专项经费目标已完成;二是人才支出兑现经费完成举办线下音乐会目标。三是台州哲社规划、研究课题经费已达到绩效目标;四是台州小微金融学院创建经费开展多场培训,已达绩效目标;五是人才政策兑现经费以线上线下相结合的方式召开学术会议,已完成绩效目标;六是升格专项经费-高层次人才实验室建设专项经费分批到账,已完成绩效目标。